用友T6怎么结转成本?用友T6如何反结账?
用友T6结转商品销售成本的方法是:
1、翻开用友财政软件;
2、间接在记账凭证录进结转商品销售成本的分录:借:主营营业成本 贷:库存商品3、在产废品被销售后,因为库存产物削减了,就需要将该产废品的产物成本从库存成本中削减,而削减的那部门产物成本即成为了“产物销售成本”。
用友T6若何反结账?第一步:打消结账。
1、点击“期末”下“结账”按钮,显现右边的对话框,抉择最初一个已结账的月份,结账标识表记标帜“Y”,按下ctrl+shift+F6;
2、填出对话框要求输进用户密码,输进密码后点击确定,打消结账完成;
第二步:修改凭证。
1、点击“期末”下“对账”按钮,弹出右边对话框,按下ctrl+h;
2、弹出窗囗,点击确定;
3、封闭“对账”对话框,在“凭证”下找到“恢复记账前形态”;
4、点击“恢复记账前形态”,弹出右边的对话框,抉择“XX年X月初形态”并将“清楚冗余数据”前的勾勾打消;
5、点击确定后显现输进密码对话框,输进用户密码后点击确定,反结账完成,接着只要打消审核,即可在“填造凭证”中修改凭证。
第三步:从头结账。分三种情状处置:
要反结账起首要进进财政办理模块,抉择“反结账”功用。然后,按照现实情状,抉择反结账体例,能够是整体反结账,也能够是部门反结账。确定反结账日期后,系统主动计算反结账前的数据,并生成反结账凭证。最初,查抄凭证信息确认无误,保留即可完成反结账。
反结账能够帮忙企业纠正之前的账务错误,但需要郑重操做,利用用友T6反结账的详尽步调如下:1. 点击“管帐”模块,抉择“月末结账”;2. 然后抉择需要反结账的账期,点击“反结账”;3. 在弹出确实认提醒框中,输进操做人员编号和密码,点击“确认”即可。需要留意的是,反结账后之前的凭证将被删除,而且账期将被修改,因而需要提早备份相关数据以禁止没必要要的丧失。
1.翻开用友T6软件,点营业处置,点开总账,栏面前目今有期末,点期末中结账.
2.显现一个界面,选中要反结账的月份,按Ctrl+shift+F6,跳出一个框框喊你输进口令,输进后系统就会反结账了。
反结账可在财政->反结账菜单中停止,抉择需要反结账的凭证并点击“反结账”按钮,填写反结账原因并保留即可完成。反结账会将原凭证管帐分录全数删除,从头生成借贷方相反数量等于原凭证的分录,实现撤销原报表数据并从头计算报表数据的目的。